通知
关于集团对子公司规范化管理的通知
各子公司领导:
为了加强集团对子公司的管理,提高子公司的风险防范意识和能力,优化现金流运作,加强审计监控,现将有关事项通知如下:
一、子公司管理现状
近期,集团发现部分子公司在管理方面存在一些问题,包括风险防范不足、现金流管理混乱、审计工作不到位等方面,给集团的整体运营带来一定风险。为了解决这些问题,集团决定对子公司进行规范化管理。
二、规范化管理要求和安排
1. 建立风险防范机制
各子公司必须建立完善的风险防范机制,加强员工风险意识培训,确保公司运营过程中有效规避风险。同时,对于可能出现的重大风险,各子公司须及时向集团报告,以便集团采取相应措施。
2. 加强现金流管理
各子公司应优化现金流运作,制定合理的现金流预算,确保公司资金流动性充足。同时,要严格按照集团财务制度进行资金使用和调配,防止出现资金链断裂的情况。
3. 加强审计工作
各子公司应建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,对公司运营过程中的风险进行有效监控。同时,集团也将对各子公司进行定期审计,以确保集团整体运营安全。
三、执行要求
各子公司必须认真执行本通知中的要求和安排,并按照以下时间和方式进行:
1. 建立风险防范机制:自即日起一个月内完成。
2. 加强现金流管理:自即日起三个月内完成,并定期向集团报告现金流预算执行情况。
3. 加强审计工作:自即日起半年内完成内部审计制度的建立健全,并定期向集团提交内部审计报告。
请各子公司指定专人负责执行上述要求和安排,并将执行情况及时汇报至集团。对于执行不力的子公司,集团将视情况采取相应的纪律措施。
附件:无
特此通知。
集团总部
2023年5月12日
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